目 录
第一部分 萍乡日报社部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 萍乡日报社部门概况
一、部门主要职能
主要职能:萍乡日报社出版的《萍乡日报》是中共萍乡市委机关报,也是党报,以宣传党的路线方针政策,围绕经济建设为中心的全额拨款事业单位,隶属市委宣传部,现以出版《萍乡日报》为主。本单位围绕、市政府的中心工作,做好宣传报道,积极宣传党和政府的重大决策部署,认真搞好舆论监论监督报道,保障各项工作开展顺利及正常运转,提高办报质量,提升报纸的影响力,完成市委市政府下达的各项重点任务及本部门绩效目标任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,其中包括下属单位中国萍乡网。
机构人员情况:本部门定编人数45人,定编自收自支编制人数6人,下属中国萍乡网自收自支编制人数10 人,合计定编人数61人。
本部门2019年年末实有员工人数 95 人:其中财政拨款在职在编人员39人,自收自支6人,下属单位中国萍乡网自收自支3人,招聘人员40人,临时人员7人。
第二部分 萍乡日报社 2019年度部门决算表
九张表(点击查看
萍乡日报社2019年度部门收支决算公开表(万元))
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 529.85万元,其中年初结转和结余38.73万元,较2018年减少35.8万元,下降48 %;本年收入合计491.13 万元,较2018年减少19.58 万元,下降4%,主要原因是:人员退休致经费减少及政府性基金拨款减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入491.05 万元,占 99%;事业收入 0 万元,占 %;经营收入 0 万元,占 %;其他收入 0.08万元,占 1 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 529.77 万元,其中本年支出合计529.77 万元,较2018年减少13.06 万元,下降 2%,主要原因是:减少人员经费的开支及全媒体专项资金的使用,年末结转和结余 0万元,较2018年减少38.73万元,下降100 %,主要原因是:全媒体专项建设结余资金已使用完。
本年支出的具体构成为:基本支出 529.77 万元,占 %;项目支出 0 万元,占 %;经营支出 0 万元,占 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 447.17 万元,决算数为529.77万元,完成年初预算的 118 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 447.17万元,决算数为 508.97万元,完成年初预算的 113.8%,主要原因是:人员工资及福利增加及全媒体建设工程资金已使用完。
(二)公共安全支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成年初预算的 %,主要原因是:……。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出508.97 万元,其中:
(一)工资福利支出446.03 万元,较2018年增加13.93万元,增长(下降) 3 %,主要原因是:人员工资及福利增加。
(二)商品和服务支出 35.37万元,较2018年增加4.77万元,增长16 %,主要原因是:差旅费维护费增加。
(三)对个人和家庭补助支出 3.21万元,较2018年增加2.42 万元,增长306 %,主要原因是:其他费用慰问职工等。
(四)资本性支出 24.36 万元,较2018年减少24.98 万元,增长(下降)51 %,主要原因是:全媒体建设工程资金的支付,2019支付的是部分尾款及质押金。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7 万元,决算数为 2.17万元,完成预算的 31 %,决算数较2018年增加0.06 万元,增长3 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数为 2 万元,决算数为 1.37万元,完成预算的68.5 %,决算数较2018年增加0.06 万元,增长5 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:主要原因是:公务接待次数和人数增加。单位严格执行三公消费上消费监督平台,透明消费。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0.8万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2018年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:主要用于记者市区外采访专用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 5万元,决算数为 0.8万元,完成预算的16%,决算数较2018年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:用于记者市区外采访专用车费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少) 万元,增长(降低) %。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 4.3万元,其中:政府采购货物支出 4.3万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,其他用车10辆,车子已车改交公车办或报废,待办资产处置报批手续再调减资产科目。我单位余其他用车车辆 1辆,用于采访专用。单位价值50万元以上通用设备 2台(套);单位价值100万元以上专用设备 3台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,建立健全了单位绩效评价管理制度。我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。本单位2019年无绩效评价项目支出。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
附件:
萍乡日报社2019年度部门收支决算公开表(万元)